Ahora dejaría mi trabajo para trabajar como autónomo. Se puede asegurar un carro con factura de aseguradora. ese 20% lo pierdo a modo o de impuesto o se me devuelve al final del año? Te dejo un enlace donde encontrarás toda la información necesaria para tramitar el alta en el ROI, https://www.billin.net/blog/alta-roi/. He hecho un trabajo de consultoría en temas técnicos por única vez a una empresa chilena. La galería debería emitir la factura sin iva entiendo ya que es una venta al extranjero, o poner el iva correspondiente al país del cliente? Además, aquí en España, estas rentas también tributarán. Tengo que facturar a Sudamérica y Estados Unidos. Acaba de entrarme un Cliente nuevo (PERSONA JURIDICA con domicilio social en Holanda), según vuestro articulo (por el que os doy mi enhorabuena), debo solicitar con el modelo 036 mi alta como operador intracomunitario a efectos de IVA y si la mercantil en Holanda no estuviera como ROI, aplicaré el 21% a la base imponible y, también deberá aplicarle el 15% en concepto retencion IRPF? Espero haber aclarado tus dudas. https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Tengo un poco de lío con IVA, IGIC e IRPF ya que unos me dicen que necesito incluir IGIC e IRPF y otros no, creo que lo mas claro es que no tengo que poner IVA. En este artículo te mostramos cómo facturar a un cliente extranjero, bien sea comunitario o extracomunitario. Espero haber aclarado tus dudas. En este enlace encontrarás toda la información necesaria para saber como facturar a los clientes situados fuera de la Unión Europea, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Hola David, en España si facturas a una empresa dentro de la UE se trataría de una operación intracomunitaria y tendrás que estar dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) para facturar sin IVA. Hola Flemin, en el caso de las exportaciones, es decir cuando vendemos productos fuera del territorio de la UE, están exentas de IVA, estos casos suelen estar más claros siempre que el producto tenga por destino un lugar fuera de la UE, pero cuando se trata de “prestación de servicios” la exención de IVA se aplica en función de donde se considera que se ha realizado el servicio. Si mi empresa compra bienes a un proveedor frances y a su vez el proveedor se ocupa de enviarlos a nuestro cliente que tambien està en Francia, dos preguntas: Voy a trabajar como consultor en una empresa Israeli, entiendo que a la hora de facturar lo hare sin iva puesto que no pertenece a la UE. Si no se realiza de esta forma la importación no sería correcta y por tanto podría tener ciertos descuadres a la hora de sacar los informes de facturas recibidas. Por tanto, la factura que haga el transportista al empresario de Reino Unido irá sin IVA, porque el servicio de transporte No se localiza en España. Carlota. Palencia Gracias. Si es así, ¿qué debo indicar en la factura y qué formularios tengo que rellenar para las autoridades fiscales en España? Da clic En el botón INICIAR de esta página. Una vez sumado el 1% de dicho importe, se obtiene el valor imponible. Un saludo. La galería con la que trabajo está ubicada en Francia y al negociar con el cliente, de EEUU, entiende que no tengo que incluir ningún tipo de IVA. – Necesito un número ROI o VAT para poder ofrecer estos servicios de Diseño a USA y UE? Espero haber aclarado tus dudas. En este caso liquida IVA?. … La figura del falso autónomo alude a un trabajador que, legalmente y por la relación laboral que tiene con la emprsa, debería estar dado de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena. Mil gracias de antemano! Esta regla de localización en destino se aplica tanto para el transporte intracomunitario como para el transporte no comunitario con países terceros. Responsabilidad social; Facturacion de los Servicios en Salud (2445024) estadística descriptiva; Sistema de gestion; Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (2398407) Me gustaría saber si puedo facturar desde EEUU, teniendo el producto en España y el destino o la empresa final esta en Alemania. Como puedo no pagar el iva aquí ya que muchas empresas son reacias a facturar sin iva? Muchas gracias. La línea de la factura tendrá un Tipo de IVA Aduanero, en la que introduciremos en importe la base imponible de la factura de importación y  el programa nos la cambia por el IVA. solo sus datos personales, dirección y e-mail. En el siguiente artículo encontrarás una mayor información de cómo facturar a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. 340 en este modelo sólo saldrá la factura de Agente de aduanas. Espero haber aclarado tus dudas. Asesoría Gracias de antemano. Entiendo por lo que dice que las facturas que emita no tienen que llevar IVA. Gracias. Espero haber aclarado tus dudas. Con nuestra plataforma de facturación https://www.billin.net/, puedes crear todas las facturas que necesites realizar a todos tus clientes. Cualquier dato se agradece. Hola Mª Angeles, la LIVA establece en sus artículos 68 a 72 las normas que determinan el lugar de localización del hecho imponible, con el fin de determinar cuál es la normativa aplicable a cada operación. Pero existe una ventaja: poder declararse Operador Intracomunitario y emitir, y también recibir de otros países de la UE, sus facturas sin IVA. ¿la factura estaría exenta de IVA o al ser productos para su entrega dentro del país deben abonar el IVA correspondiente? Soy artista pero recién ahora empiezo a vender, a través de un negocio que tiene una parte de galería de arte. Por tanto, desde el 1 de enero de 2021, las entregas y los movimientos de bienes y servicios entre la UE y el Reino Unido, estarán sujetos a las normas del IVA aplicables a las importaciones y exportaciones. Hola Amir, al tratarse de una exportación, siendo el destino del bien o el servicio un país fuera de la Unión Europea, y siendo indiferente si el destinatario del mismo es una persona física, particular o profesional, o una empresa, no debemos incluir IVA en estas facturas. Espero haber aclarado tus dudas. – Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal. 2.-. Necesito que me aclaren una duda. Esta factura nueva de Acreedor tiene que tener como número de factura el del Transitario, que aparaece en el DUA y en la Carta de Pago, la fecha de la factura será la fecha de admisión del DUA. Te dejo un artículo donde encontrarás una mayor información de cómo facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Nuestra dua es la siguiente: nuestra empresa factura a clientes (así como recibimos facturas de proveedores) de terceros países, no europeos. Si hay 2 productos en el paquete, por ejemplo 1 de 149 euros y 1 de 300 euros, debe calcular los impuestos de importación sobre 449 euros. Tiene que figurar el DNI o numero fiscal del cliente en la factura?. Hola tengo que emitir una factura cuyo cliente es de Marruecos (los datos fiscales que tengo son de Marruecos) pero la prestación de servicios es en Barcelona. en el caso de que la entrega de bienes de origen distinto a España, que se van a entregar en la Unión Europea pero hay que facturar a un cliente del Reino Unido, es decir si llevara impuestos o no llevara impuestos, ya que en ambos casos al enviarse directamente a Reino Unido seria exento, por ser una exportación, pero al entregarse en territorio de la Union Europea, caso Republica Checa, Austria, Belgica, etc pero facturando al cliente de Reino Unido, como se considera, ya que no se puede presentar en el modelo 349 porque esta facturado a un cliente no de la Union Europea, por lo que la duda es: Como se debe tratar, es decir como hay que facturar, aunque tengamos un VAT comunitario de este mismo cliente de Reino Unido en cualquier de los paises comunitarios, y si hay que repercutir IVA de España o no?? Uploaded by: Felipe Rebolledo Salazar. Debo facturar al Departamento de RRHH de la empresa de EEUU y no de España, y es la primera vez que me encuentro en esta situación y tengo muchas dudas, la principal que me indican que como concepto debe ser «exportación de servicios». Tendría algún tipo de ventaja hacerlo antes de que termine el año para acoger a algun tipo de rebaja en la cuota de la SS? Pero no tengo claro si debo o no cobrar IGIC en las facturas a otras empresas europeas. Espero haber aclarado tus dudas. Para estos gastos Hacienda va a exigir que esas dietas estén relacionadas con la actividad económica. No obstante, te dejo un artículo donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. ¿Hay que añadir la coletilla “Artículo 21.1 de la Ley 37/1992”? Hola yo voy a exportar a un particular en mauritania .la pregunta es donde tengo que hacer la factura y si es aplicable la iva en caso de particular Mi pregunta es para facturar traducciones. Soy arquitecto autonomo y Tengo que facturar Mia servicios a una empresa de Kènia.Cómo lo tengo que hacer? Si se trata de una reunión de trabajo, es importante que puedas justificarlas con emails o con una factura que acredite que era un cliente. Inmobiliario Muchas gracias. Si soy autónomo en transporte y tengo que hacer facturas a una empresa de Italia como tengo que poner el I.R.P.F ? Te dejo un artículo donde encontrarás todo lo que debes saber para tramitar el alta en el ROI, https://www.billin.net/blog/alta-roi/. No obstante, en el siguiente enlace encontrarás una mayor información sobre cómo hay que facturar a empresas de la UE o fuera de la UE, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Al revés, si el destinatario del transporte es el empresario español, se convierte automáticamente en sujeto pasivo de IVA español por inversión de sujeto pasivo (la “ISP”). Hola Paulina, si facturas a una empresa extranjera situada fuera de la Unión Europea se considera una exportación (sin IVA). Cádiz Hola. IVA? 21 de la Ley 37/1992, del IVA. La factura lleva IVA? En el siguiente artículo encontrarás una mayor información sobre cómo facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. como coletilla. No se muy bien cómo hacer la factura de mis servicios. Trabajaré online desde España. En la propia factura comercial emitida se aplicará la exención de IVA mediante una nota conforme al Artículo 21.1 de la Ley 37/1992. Para ingresar datos en facturas de exportación se debe cumplir la normativa de la AFIP sobre la ubicación de los datos en las facturas de exportación u otros comprobantes. antes de nada, un post muy interesante y útil. ¿Cómo calcular el valor imponible de las mercancías importadas? También se utiliza como justificante del contrato comercial. Hola Angel, para facturar la prestación de servicios a un cliente extranjero que sea un empresario o profesional fuera de la Unión Europea, no tienes que aplicar IVA a la factura. La Ley del IVA, en su artículo 21, dice que las exportaciones de bienes estarán exentas de IVA, independientemente de que el destinatario sea una empresa o un particular. Es esto correcto? Gracias por este espacio para resolver dudas! pero a ¿Qué artículo me tengo que acoger para ponerlo en la factura? En el siguiente enlace encontrarás todo lo que debes saber sobre la prestación de servicios a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Espero haber aclarado tus dudas. Por ello, dependiendo del tipo de cliente así tendrás que emitir la factura correspondiente. Empresa de consultoría de ingeniería. Hola Juan Manuel, en el caso de que la mercancia se considere un objeto de arte, hay que sujetarse a su régimen fiscal especial sobre obras de arte. enhorabuena por la información publicada en esta página, resulta de gran ayuda. Hola Pedro! Al seleccionar el producto observarás un nuevo campo para el "pedimento de importación", "agrega el número de 15 dígitos". Me queda claro el tema de la facturación, pero querría comprobar si necesito rellenar algun tipo de documentación para ellos (por ejemplo sé que si fuera autónoma tendría que rellenar su formulario W8). Para introducir una factura de importación en G2K debemos seguir los siguientes pasos: A) Introduciremos la factura del Proveedor: 1.- Debemos de indicar al Tercero en Tipo de NIF el que corresponda que no sera NIF o Documento Intracomunitario. * ¿Cómo indico mi NIF en la factura? La cosa cambia, sin embargo, cuando hablamos de adquirir servicios profesional a un autónomo o empresa que esté en el extranjero, se te aplicará el IVA español y tendrás que utilizar el procedimiento de inversión del sujeto pasivo, lo que tendrás que incluir como una nota en la factura. . Para que un cliente sea considerado como empresa intracomunitaria, deberá tener su residencia en alguno de los países miembros de la Unión Europea. Solo necesitarás tener el DUA como exportador, y añadir la coletilla “Artículo 21.1 de la Ley 37/1992” en tus facturas. Te dejo un enlace donde encontrarás una amplia información para facturar a tus clientes extranjeros de forma correcta, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Modelo 349: ¿Cómo se da de alta una operación? Facturar a una empresa extranjera desde España, Introduce una dirección de correo correcta, No se han cumplido los requisitos de contraseña, La dirección de correo introducida ya está presente en nuestra base de datos, Error de servidor, pruebe más tarde por favor, Darse de alta en Hacienda como autónomo con el Modelo 037. Tengo que facturar una Prestacion de Servicios puntual a una empresa de Chipre. primero que nada gracias por el artículo que es muy informativo. Buenas tardes, resido en Canarias y quiero hacerme autónoma para vender servicios de marketing digital a empresas en EEUU e Inglaterra. Si se trata de venta de bienes, no hay que facturar el IVA y si se trata de venta de servicios, tampoco hay que facturar el IVA. ¡No te pierdas mis artículos y comparte tus ideas en los comentarios! Cómo puedo cerciorarme de donde viene el dinero?. La idea sería trabajar como autónomo. Así que el importe total asciende a 1333,00 USD. ¿Existe DUA si no es una mercancía que pasa aduana? https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Por lo tanto, debo presentar el documento 036 en hacienda y el 303 así como marcar la opción 60. 3.- Introduciremos en facturas de Acreedores una factura que tendrá como Acreedor al que acabamos de crea, que será el Proveedor de la factura de importación. Muchas gracias. Un cliente japones que tiene una empresa de importacion me ha pedido que le ayude a encontrar ciertos tipos de aceites de oliva y me quiere dar un 30% de comision por cada botella. Hola , buenas noches Hola Ignacio, evidentemente si tu cliente está situado fuera de la Unión Europea tienes que facturar sin IVA. Huelva Siguiendo con la pregunta de Javier, yo estoy como autónomo en módulos, si realizo una venta fuera de la unión europea me queda claro que no se factura el IVA, pero yo si he pagado IVA y recargo de equivalencia por esos productos, como se pueden recuperar ese IVA y recargo de equivalencia? Somos empresa dedicada a la venta de tejidos. Entonces si queremos facturar a Perú, debemos utilizar el IVA de Perú o cómo se haría. Si las mercancías están sujetas a derechos de aduana (derechos que se cobran en función del valor), es posible que se le pida que rellene una declaración de valoración a efectos de derechos. Ejemplo de factura en ingles. En ambos casos el vendedor emitirá una factura sin IVA. Con este artículo tendrás fácil como hacerlo, y con Billin, el programa de facturación online, lo tendrás todavía más. Murcia Espero haber aclarado tus dudas. Espero haber aclarado tus dudas. No obstante, te dejo el siguiente artículo donde encontrarás una mayor información sobre cómo facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Ese impuesto la Agencia Tributaria terminará cobrándolo, ¿de quién, comprador o vendedor? Te dejo un enlace sobre la facturas emitidas a clientes extranjeros,https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. . Hola Pedro, ¿Necesitamos el DUA u otro documento? Una factura a Inglaterra, la puedo emitir en su moneda local; Es decir en libras? Hola Ángela, al tratarse de una exportación, siendo el destino del bien o el servicio un país fuera de la Unión Europea, y siendo indiferente si el destinatario del mismo es una persona física, particular o profesional, o una empresa, no debemos incluir IVA en estas facturas. Servicios sanitarios y de agencias de viajes es la sede del proveedor del servicio, los servicios recreativos, didácticos, deportivos, artísticos, científicos, culturales, o de restauración es el lugar de la ejecución material del servicio, los servicios de transporte de pasajeros es el lugar del trayecto recorrido, los servicios de alojamiento o relacionados con inmuebles es el lugar en el que se localiza el inmueble, los servicios del dominio de la cooperación internacional y el desarrollo es el lugar del destino de la prestación y el resto de servicios (cesión y concesión de derechos inmateriales o análogos; servicios publicitarios; tratamiento de datos; alquiler de servicios; transporte de bienes; operaciones bancarias, financieras y de seguros; eliminación de residuos; servicios de intermediarios; renuncia a actividades lucrativas o sus derechos; participación en eventos deportivos; telecomunicación e informática) es el Principio general de la sede del destinatario de los servicios. Te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a clientes extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. como se aplicaría el iva en una factura de un arquitecto con despacho en Madrid, y tiene que fc un servicio de un profesional a un cliente aleman, por un trabajo de una obra que se encuentra o tiene que realiza los trabajos en Canarias Haz clic en el botón " Nueva factura de venta ". Ejemplo de factura con retencion del 6. Entérate de las próximas actualizaciones de Alegra visitando la siguiente tabla de funcionalidades, allí podrás conocer las nuevas herramientas que incluiremos en cada una de las versiones. No obstante te dejo un artículo donde encontrarás una mayor información sobre cómo facturar a una empresa extranjera, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Pero realmente la mercancía nunca pisaría suelo Italiano. Hola Jose María, la prestación de servicios a un cliente extranjero que sea un empresario o profesional fuera de la Unión Europea, no tienes que aplicar IVA a la factura. Los conceptos contables se utilizan para poder identificar claramente todas las transacciones realizadas a una respectiva operación, los conceptos contables, se debe asignar un número, que permita distinguir como concepto contable en la contabilidad, el cual servirá para costear la mercadería en el módulo de abastecimiento. Cuando se recibe una factura de compra de mercaderías de un proveedor de un país no perteneciente a la Unión Europea. ¿hay algún tipo de exención por tratarse de obra artística?. Si no es molestia me gustaría preguntar lo siguiente: Estoy por iniciar una relación laboral con una empresa francesa sin sede en España. Esa empresa el el proveedor del suministro de dicho equipo del propietario de la subestación y ha subcontratado a nuestra empresa para el montaje del mismo. Nota: Normalmente los gastos de aranceles y de gestión de aduana se meten como gasto en la misma cuenta en que se contabilizó la factura del proveedor. Espero me puedan ayudar. -A día de hoy no existe acuerdo entre Perú y España para evitar la doble imposición. Dos (entre ellos, servicios de publicidad o asesoramiento). Buenas tardes, me ha encantado su artículo, me ha aclarado bastantes puntos que no tenía claros. Sería mejor si no que la factura proforma para envío la haga yo como artista directamente? Hola buenos dias ,yo tengo mi empesa en Ecuador pero estoy empesando a vender mis productos en España y Francia y me piden factura de mis productos de ropa y sombreros de panama ,puedo hacer la factura con la empresa de Ecuador ,o tengo que que ser autonomo aqui en europa. Espero haber aclarado tus dudas. El proveedor de los bienes exportados debe poder demostrar que estos han salido de la UE. Espacio superior izquierdo. Existen muchas excepciones, de manera que te aconsejamos que consultes el Localizador de Prestación de Servicios de la Agencia Tributaria. Espero haber aclarado tus dudas. Es importante que el Tipo de IVA de los productos sea el que corresponda al producto, el programa al tener el Modo de IVA Extranjero realizara la factura adecuadamente. Hay alguna diferencia o se aplica alguna regla mas si en vez de facturar en € lo haga en £? Hola, me han ofrecido un trabajo como «contractor» para trabajar para una empresa en Lituania prestando servicios de programador. Hola Rocío, el CIF intracomunitario de UK ha dejado de funcionar GB00000000, tienes que solicitarle cualquier documentación fiscal que tengan alli, para reflejarlo en tu factura de venta. No obstante, en el siguiente artículo encontrarás una mayor información de cómo facturar a una empresa extranjera, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. No solo bastará con que esté dado de alta tu cliente, sino que tú cómo empresa también debes estar dado de alta en el ROI. Muchas gracias Cuando se recibe una factura de compra de mercaderías de un proveedor de un país no perteneciente a la Unión Europea. Traducciones en contexto de "factura ya" en español-italiano de Reverso Context: Contáctanos si necesitas actualizar una factura ya emitida. Ahora voy a mudarme a Canarias de forma permanente y seguir trabajando de forma remota. Buenas tardes. No obstante te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre la facturación a países de la Unión Europea. Nuestra empresa, radicada en España, prestando servicios SaaS (Software as a Service) a centros educativos a través de distribuidores locales (prestadores del servicio), quiere hacerlo en algunos países LATAM. ¿No requiere ningún trámite previo de alta en hacienda? Dos LIVA (cesión de derechos de autor, patentes, licencias o marcas, asesoramiento, auditoría, ingeniería, abogacía, servicios financieros y de seguro, cesión de personal, arrendamiento de bienes muebles corporales, entre otros) cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal. Estas facturas, aunque se realicen exentas de IVA, habrá que incluirlas en el Modelo 303 de IVA trimestral y en el Modelo 349 de operaciones intracomunitarias. Debo facturar a la empresa suiza, y yo soy autónoma. Hola Carolyn, el tratamiento fiscal de la operación intracomunitaria es variable en función de si se trata de un cliente profesional u otra empresa o de si es particular. ¿Cómo tendría que declarar esa factura? Esta empresa no tiene NIF intracomunitario aunque Chipre esté en la Union Europea. En este artículo encontrarás todo lo que debes saber sobre como facturar a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Por ello, no resulta atractivo para aquellos emprendedores que vayan a crear un comercio minorista y realizar una considerable inversión, ya que no podrán deducirse el IVA soportado en la adquisición de inmovilizados, por lo que en estos casos suele ser conveniente optar por crear una sociedad limitada. https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Como Cuota Tributaria se consignará el importe a pagar. Tengo algunas dudas, ojalá me puedan ayudar. Me gustaría conocer cómo tendría que confeccionar una factura a una compañía coreana, siendo autónomo residente en Canarias. Hola, mi empresa ha prestado servicios de consultoría a una empresa en USA. Agradecería muchísimo tu opinión. Como tal, deberá contar con una serie de datos identificativos de la operación, muy similares a cualquier otra factura emitida dentro del territorio español. ¿Pueden ser titulares reales las personas jurídicas? Lérida/Lleida Hola, gracias por el artículo. Hola Leandro, si la empresa a la que facturas y tu negocio estáis dados de alta correctamente en el registro de la Agencia Tributaria y ambos formáis parte del ROI, esa operación estará exenta de IVA. Buenos dias,,, yo queria hacerte una consulta, nuestra empresa tiene que facturar la entrega de material a una empresa de DUBAI con CIF de no residente (NXXXXXXG),,,, tengo que facturarle con IVA O SIN IVA, La mercancia se manda a dubai. En este artículo encontrarás una mayor información sobre como facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero. Es importante que el Tipo de IVA de los productos sea el que corresponda al producto, el programa al tener el Modo de IVA Extranjero realizara la factura adecuadamente. Y al ser servicios se facturan a la empresa suiza sin IVA ni IRPF, debiendo añadir la coletilla de esa ley, es así? Espero haber aclarado tus dudas. ¿Qué datos necesito tener, legalmente, del cliente para luego declarar esa factura? Saludos hola para facturar en unuion europea por exemplo francia puede darme de alta al autonomo? Además, conoce todo sobre un software de facturación, el complemento carta porte y cómo se puede emitir para evitar sanciones. Quizás pueda interesarte los tipos de IVA en españa, https://www.billin.net/blog/tipos-iva-espana/. En el siguiente enlace encontrarás una mayor información sobre cómo facturar desde España a un país extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Hola Cristina, según el artículo 21 de la Ley de IVA las exportaciones de bienes están exentas del impuesto tanto si el destinatario es empresa o profesional como particular. Es esto legal y posible? Que tipo de factura hay que hacer en estos casos ? Hola Pedro, buenos dias. En el siguiente artículo encontrarás una mayor información sobre como facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Madrid Soy autonomo y necesito facturar a un cliente fuera de la UE. Reparaciones y servicios del hogar Comercio Un saludo. Hola! Espero haber aclarado tus dudas. Hola Ester, cuando la empresas filial tributa en España, pese a facturar a la empresa matriz, el Tribunal Supremo respalda a Hacienda y establece que las ventas de las filiales de multinacionales tributan en España, pese a que facturen sus productos fuera del país, a través de la matriz. En este artículo encontrarás todo lo que debes saber para facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Debemos de indicar al Tercero en Tipo de NIF el que corresponda que no sera NIF o Documento Intracomunitario. No obstante, es preciso tener en cuenta las reglas especiales del artículo 70 de la LIVA, por si se tratase de alguno de los servicios relacionados en dicho precepto, los cuales se entienden prestados en el TAI. Hola Sabine, si tu cliente es un particular extranjero y el servicio lo prestas dentro del ámbito del IVA, entonces sí tienes que aplicar IVA en tu factura. En caso de que tuviera la condición de empresario o profesional, en principio, los servicios quedarían no sujetos, pero habría de tenerse en cuenta las reglas especiales de IVA. Hola Inma, las entregas de productos o demostraciones de servicios gratuitas, o las entregas de impresos y regalos publicitarios, no llevan IVA, siempre que cumplan los siguientes requisitos: Que carezcan de valor comercial estimable cuando se trata de muestras, que se realice con fines de promoción de la actividad tanto para las muestras o demostraciones, que los impresos lleven de forma visible el nombre del empresario o profesional, que los objetos de carácter publicitario carezcan de valor comercial intrínseco, consignen de forma indeleble la mención publicitaria y no superen el valor de 90,15 euros por destinatario y año natural. Hola Necesitaría ademas un DUA? Huesca La factura comercial internacional es un documento clave en el comercio exterior, quizá el más importante a la hora de realizar una operación exterior, ya sea de exportación o de importación.En él se incluye la información relativa a una venta internacional, como el concepto, la cantidad, importe, impuestos, condiciones de entrega y demás gastos que genere la venta de productos o . Ahora me ha llegado un cliente francés y me pide que le haga factura y no sé qué es lo que tengo que hacer. Hay algún requisito especial para darme de e alta y Cómo debo en facturar? Estas facturas extracomunitarias vienen acompañadas de la correspondiente factura del agente de aduanas. No obstante, te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. ¿Mi pregunta es: ¿Tengo en este caso que aplicar el IVA? Hola, Por lo que he leído tendría que darme de alta como autónomo, lo que no me queda claro es si las facturas por los trabajos llevarían IVA o no porque no sé si ese tipo de trabajo es un «servicio digital» o es otra cosa. Hola, como regla general, un autónomo facturará fuera de España imputando el IVA en sus facturas como si se tratara de una factura que emite en España. Espero haber aclarado tus dudas. Hola Mercedes, en caso de que reciba anticipos del extranjero, no deberá declarar ningún IVA, ya que dicho impuesto no se devenga. Espero haber aclarado tus dudas. Nosotros te ayudamos gratis con todos los trámites. Buen día! Introducimos los datos Subcuenta del Proveedor, Concepto, Documento e Importe de la factura. Tengo que hacer una factura a un particular en UK. Hola Sandra, un falso autónomo se refiere a un trabajador con una relación laboral encubierta. En el caso de que sea del vendedor, ¿qué trámites tiene que realizar? Te dejo un enlace donde encontrarás una amplia información sobre cómo facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Voy a iniciar una actividad comercial como autónomo representando a una empresa americana en España. Hola Eduardo, para facturar sin IVA a tu cliente de fuera de la Unión Europea debe estar efectivamente ubicado en un país fuera de la UE y, además, el servicio prestado debe utilizarse efectivamente fuera del territorio de aplicación del IVA. – Me aplica el IVA en mi facturacion? Te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre las exportaciones, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Unido, estarán sujetos a las normas del IVA aplicables a las importaciones y exportaciones. «Hola Marisol, según el artículo 21 de la Ley de IVA las exportaciones de bienes están exentas del impuesto tanto si el destinatario es empresa o profesional como particular. Hola Mariluz, los datos obligatorios en una factura de exportación son: número de factura, fecha de expedición de la mercancía o el servicio, nombre o razón social y domicilio de comprador y vendedor, método y condiciones de pago, cantidad de la mercancía y precio por unidad y total en la divisa acordada para el pago (en el caso de muestras, especificar el valor y luego añadir que son muestras sin valor comercial), condiciones de entrega o incoterms, referencia del pedido o factura proforma, método de transporte y origen de la mercancía. nota de abono es la traducción de "dobropis" a español. Introducimos los datos Subcuenta del Acreedor, Concepto, Documento e Importe que aparece en la factura. Al marcar doble click en el Registro de IVA veremos. Si quieres hacer más fácil este proceso y evitar errores que pueden derivar en problemas con la Agencia Tributaria, ten en cuenta que Sage 50 facilita la contabilización de las importaciones. Registro de Conceptos Contables. Hola Marta, si tu cliente está situado en un país de la UE y es un particular en este caso la operación estará sujeta en España y por tanto deberás emitir la factura con IVA y tributar el impuesto en la autoliquidación del modelo 303 de IVA, en las casillas dedicadas al Régimen General. 2. Muy interesante el artículo. Hola, Debo indicar en la factura que es sin coste porque es un regalo, una muestra para que el cliente pruebe nuestros productos?? En consecuencia, si tales servicios se están utilizando en España, los mismos quedarán sujetos al IVA español y la REGLA DEL ARTÍCULO 70.UNO.3º LIVA, relativa al acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares, como las ferias y exposiciones, y los servicios accesorios al mismo, y que supone que tales servicios quedan sujetos al IVA si dichas manifestaciones tienen lugar efectivamente en el territorio de aplicación del impuesto. En este enlace encontrarás todo lo que debes saber a la hora de facturar a una empresa extranjera. ¿Una traducción cuenta como servicio o como exportación? Una vez agregado, marca nuevamente la casilla "Pedimento", así se activará un campo extra al crear Facturas de venta y Notas Crédito en el que puedes incluir el número de pedimento de importación del producto. Mi duda es, ¿al momento de la factura para el cliente, simplemente utilizo una plantilla genérica que completo con el importe, mis datos (NIF/NIE), los del cliente y ya está? Un saludo y muchas gracias de antemano. En este artículo, me gustaría explicar el método de cálculo del valor imponible de las mercancías importadas de forma sencilla y fácil de entender. Te dejo un artículo que te puede servir de referencia de cómo se factura a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Muchísimas gracias. Espero haber aclarado tus dudas. Gracias de antemano. Tarifa Plana de Autónomos en 2023: qué es, cuánto es y... Si el bien o servicio que facturas va a ser consumido por un cliente extranjero, cambiará su fiscalidad. Ávila En este enlace encontrarás una mayor información sobre como facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Hola Isabel, según la Ley de IRPF, estos ingresos se consideran rendimientos del trabajo, y, por tanto, no tendrás que darte de alta en hacienda ni en Seguridad Social. Según el artículo 21 de la Ley de IVA las exportaciones de bienes están exentas del impuesto tanto si el destinatario es empresa o profesional como particular. Hola Pedro, El primero incluirá el importe de los servicios del agente de aduanas. ¿Correcto? Cuenca Espero haber aclarado tus dudas. Hola, Tengo una duda. Muchas gracias. En Septiembre empezare a ofrecer servicios de arquitectura a una empresa localizada en Australia. Si ambas partes estén dadas de alta en el ROI, podemos emitir una factura sin IVA por «prestación intracomunitaria de servicios» así lo declararemos en nuestro modelo 303 y en modelo 349 de declaración informativa de operaciones intracomunitarias. Espero haber aclarado tus dudas. Los gastos posteriores a la admisión del DUA no incluidos en la base imponible del IVA a la importación dará lugar al registro de facturas separadas. En el caso de negarse a enviártelas, te recomiendo que consultes con la Administración si sería válido el pedido efectuado junto a su justificante de pago. Te dejo el siguiente artículo donde encontrarás una mayor información sobre las exportaciones, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Espero haber aclarado tus dudas. Hola Julio Cesar, el hecho de estar abriendo mercado en países extranjeros, no implica que tengas que crear una empresa en Europa, sino que desde Ecuador debes facturar todas tus ventas. Tengo duda cuando dice que debemos tener el DUA de la exportación. En el siguiente enlace encontrarás todo lo que debes saber sobre cómo darse de alta como autónomo paso a paso, https://www.billin.net/blog/darse-de-alta-como-autonomo/. Buenos días, tengo dos preguntas, la primera tengo que mandar dos smartwatch a Qatar, puedo hacer una factura proforma para la aduana con un valor relativo para que no sea tanto el coste, y luego mandar la factura real para el cobro? Córdoba En el siguiente enlace encontrarás todo lo que debes saber sobre el alta en el ROI, https://www.billin.net/blog/alta-roi/. Introducieremos la factura del Proveedor que es una factura con el importe de la compra por base y sin IVA. Sé que debo facturar sin IVA, pero tengo dos dudas que planetaros: Los Códigos HS correctos asegurarán una estimación más precisa mostrada en la caja. En el caso de las entregas ocasionales de medios de transporte nuevos exentas del impuesto, es decir, las entregas intracomunitarias y exportaciones, las cuotas deducibles lo son hasta el límite de las que se hubiesen repercutido en caso de no estar exenta la operación. Los derechos de importación se pagan siempre por todo el envío del paquete. ¿La gestión de avisar a hacienda marcando la casilla correspondiente, la tengo que hacer previamente? Hola Antonio, las obligaciones fiscales de un autónomo en España dependerán del tipo de actividad que desarrolle. Quieres decir, por lo que dice tu texto, que debo hacer una factura con el IVA del país de Origen? COPYRIGHT © 2021 Soluciones Alegra S.A.S. Muchas gracias. Entonces, cual respuesta es correcta? Hola Mari Ángeles, la prórrata se aplica cuando se tienen dos actividades económicas que tributan en regímenes diferentes. Espero haber aclarado tus dudas. ¿ Como podria justificarlo en la factura con que texto? Para facturar en España todo está muy claro, pero para facturar a la UE y a Estados Unidos, la información no está del todo clara. Hola Sonia, en el caso de facturar servicios de intermediación, como regla general si el destinatario es empresario o profesional se entienden realizadas en la sede del destinatario, en este caso el país situado fuera de la UE, pero para los servicios de intermediación, hay que tener mucho cuidado con la “cláusula de cierre o de uso efectivo” de acuerdo a la cual se consideran realizados en el territorio de aplicación del impuesto (Península e Islas Baleares, estando excluidos Ceuta, Melilla y las Islas Canarias) cuando la utilización o explotación del servicio se realiza en dicho territorio, en este caso se aplicaría el IVA. Se recalculará la cuota de IVA y la Base Imponible. Yo tengo Residencia por cónyuge española aquí en España, tengo NIE, Seguridad Social, y trabajo por cuenta ajena hace un año y 2 meses. 5. Tengo que facturar servicios como profesional particular a una empresa en Uruguay desde España ya que tengo residencia aqui. Facturar una prestación de servicios fuera de la Unión Europea, es lo mismo que facturar una exportación. Tengo que facturar como autónomo a una empresa en Panamá por servicios de formación online. Hola Pedro, Teruel Espero haber aclarado tus dudas. Hola Sofía, en caso de que el destinatario no tuviera condición de empresario, los servicios quedarían sujetos al IVA por la regla de localización del artículo 69.Uno.2º de la LIVA. Espero haber aclarado tus dudas. Tengo que facturar (yo Autónoma en España) a un particular la venta de un producto dentro de la Unión Europea.Que datos son necesarios de mi cliente para hacer la factura, es imprescindible su ID number?Por lo que veo les cuesta mucho a los Europeos facilitar este dato. Hemos prestado un servicio de asesoramiento informático a un empresario establecido en Finlandia. No obstante, te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Esta sentencia obliga, así, a que las multinacionales que venden sus productos a través de Internet -en un servidor radicado fuera del país- tributen por toda la ganancia obtenida en el mercado nacional. Buenas noches, No sé si dispondrían de algún ejemplo o plantilla que pueda usar? Para poder facturar como operador intracomunitario se necesita el ROI, el cual, se tramita en la Agencia Tributaria. Buen día! Te dejo un artículo donde encontrarás una mayor información sobre cómo facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Espero haber aclarado tus dudas. Sin embargo, soy autónomo y no una empresa y no estoy registrado en el ROI. Dos (entre ellos, servicios de publicidad o asesoramiento). Espero haber aclarado tus dudas. Espero haber aclarado tus dudas. En este caso ¿ tenemos que facturar con IVA ? : es indiferente el medio de transporte, da igual que los bienes se envíen por barco, avión etc…, que se tenga la documentación acreditativa de que esos bienes van a salir de territorio comunitario dirección a un país que no forma parte de la U.E. Hola María, certificar que no eres estadounidense ni residente fiscal en USA posibilita evitar lo que se conoce como doble imposición, al obtener ingresos procedentes de USA, el IRS (hacienda estadounidense) aplica un gravamen sobre las rentas obtenidas obligando a aplicar una retención (%) a la hora de realizarse el correspondiente pago. 6.1.j) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre). Asturias En el teléfono de hacienda me han dicho que no aplique IVA, pero yo el servicio lo presto desde España y los usuarios de chat son españoles, entonces no me queda claro que realmente no lleve IVA, como lo ves? Hola Pedro! A tal efecto, es requisito imprescindible que el servicio o producto salga de forma efectiva fuera de la Unión Europea. El segundo asiento hace referencia al IVA de la compra. https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Me gusta todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en Internet, Web3.0 y los negocios SaaS B2B, desde su legislación hasta las estrategias de crecimiento. Te dejo un articulo donde encontrarás una mayor información de cómo hay que facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. El seguro se calcula como 1,125% – 13,00 USD (redondeado). Hola José Luis, Los servicios prestados por un empresario o profesional a otro empresario o profesional situado en un país distinto se localizan en el país del destinatario. Nos estamos encontrando con distintos escenarios: si facturamos directamente al distribuidor desde España (y este factura al cliente final), el distribuidor se encuentra con altos gravámenes fiscales, además ¿qué gravámenes fiscales asumiríamos nosotros al «importar» esos ingresos?. Hola Vanesa, en la propia factura comercial emitida se aplicará la exención de IVA mediante una nota conforme al Artículo 21.1 de la Ley 37/1992. Por otro lado, están obligados a la cumplimentación y presentación de la Declaración INTRASTAT, los operadores que hubiesen alcanzado en sus operaciones intracomunitarias un importe facturado de 400.000 euros en el ejercicio precedente o en el corriente y en uno o en ambos flujos. Hola Beth, es importante tener en cuenta que a la hora de facturar a un cliente extranjero hay que tener en cuenta los siguientes ejes: Por lo tanto la web generó dos facturas de exportación pero a la hora de la verdad ninguna de las dos facturas pasaron por aduanas y las tuve que declarar como ventanilla única en el caso de Francia (porque era para un cliente particular) y como factura nacional la de Andorra. Gracias de antemano por la respuesta. Necesito facturar a Uruguay pero no me queda claro qué requisitos debo cumplir yo (y cómo cumplirlos) y qué requisitos tengo que solicitar a la persona que facturo Muchas gracias por la información. Si la aplicación tiene marcado en el formulario de empresas que la activación de este check se automática, no hara falta nuestra intervención, puesto que cada vez que generemos una factura de compras de un proveedor extranjero, este check se activará de forma automatizada. Espero haber aclarado tus dudas. No tienen un número que les identifique cuando son particulares. Te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. Factura tus productos importados con número de pedimento - México, Integración de Alegra con otras aplicaciones. Notable tu blog y muy completo. Pontevedra Hola Alba, te recomiendo que te des de alta en el ROI cuando presentes el alta de Hacienda, normalmente el periodo de resolución del ROI es inferiror a los tres meses, ya que, ese es el periodo máximo que podría tardar la Administración en resolverlo. Haz clic en el menú " Ingresos " y luego en la opción "Facturas de venta". Espero haber aclarado tus dudas. Por tanto, dependiendo de lo que vayas a facturar y a quién, tendrás que aplicar una regla u otra. Introducción. Espero haber aclarado tus dudas. O existe forma de declarar facturas de exportación que no tengan declaración en aduanas. Si no está identificado en el territorio de aplicación del IVA español, previamente tendrá que obtener un número de identificación fiscal en el mismo (NIF), Asimismo, debe declarar la base imponible del impuesto en la casilla 60 del modelo 303. Gracias por su respuestas. Espero haber aclarado tus dudas. Ten en cuenta que si vendes a Canarias su tributación fiscal será igual que la de una exportación, Si facturamos una exportación de servicios a un particular, se tributará el IVA del país origen. Introduciremos la factura del Acreedor Transitario por sus servicios, sin incluir el IVA del DUA: Daremos de alta al Proveedor como Acreedor con Modo de IVA Extranjero: Tenemos el documento del DUA, los campos señalados son el número de DUA y la fecha del documento del DUA. ¿Hay que emitir factura o es suficiente con un recibo? Al ser un servicio hay que tributar con el IVA de los paises de origen. Me dicen que no tienen un CIF como nosotros y tampoco veo que el nombre de la empresa tenga una denominación social como aquí en España. Muchas gracias de antemano y un cordial saludo. Gracias. Por tanto, lo ideal sería facturar al cliente final para que el ingreso llegue a España sin pasar por ningún intermediario. Espero haber aclarado tus dudas. Nosotros diseniamos el negocio para que el vendedor de brasil le embarque al comprador de sudafrica y por todo el negocio cobramos nuestros servicios que estan en proporcion al valor de la mercaderia. ¡Muchas gracias! Espero haber aclarado tus dudas. Me di de alta en el ROI y emití una factura donde solo constaba el importe neto(igual que el bruto) por el trabajo, sin IVA ni IRPF. Estoy trabajando como investigadora social y he tenido que facturar para un ONG de Portugal . Espero haber aclarado tus dudas. Oficio Aduanero DIAN 19723 de 2019. El IVA cobrado por el prestador del servicio al particular comunitario debe declararse en el Estado miembro destino. Espero haber aclarado tus dudas. Factura en el proceso de importación. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Digital 2025, y Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 de los fondos Next Generation de la UE. Me podrías guiar un poco en es aspecto? Este mes de mayo será el primer mes como autónoma para mi y resido en canarias. Si es así, ¿cómo se gestiona el IVA?. Hola Jaume, para que un gasto sea fiscalmente deducible, además de haberse devengado, será necesario que cumpla los siguientes requisitos: que esté afecto o vinculado a la actividad económica, que esté debidamente contabilizado, que esté correctamente justificado, es decir, a través de una factura completa. Espero haber aclarado tus dudas. Y mi duda es, que documentación tengo que presentar adjunta con la factura, ya que nosotros no realizamos el transporte. Hola, vendo en mi establecimiento una cámara fotográfica a una persona física de Méjico. Hola Miguel, en la primera respuesta se te indica que como norma general las facturas emitidas a empresas fuera de la UE se factura sin IVA e IRPF, según Artículo 21.1 de la Ley 37/1992 . Hola. IRPF? No obstante te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre cómo facturar a empresas extranjeras, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. El tipo de IVA ADUANERO,estará creado en Auxiliares como ADUANAS. Nunca he sido autónoma. Carta notariada ejemplo de factura de coche. Hola Alejandra, para poder facturar a clientes fuera de España, necesitas estar dada de alta en el ROI. Hola Omar, desde el 1 de enero de 2021, las entregas y los movimientos de bienes y servicios entre la UE y el Reino Unido, estarán sujetos a las normas del IVA aplicables a las importaciones y exportaciones. ( los espacios se asignan . Gracias. Hola Jordi, según el artículo 68.1 de la ley de IVA, como regla general establece, que la entrega de bienes que no sean objeto de expedición o transporte se consideran localizadas donde los bienes se pongan a disposición del cliente, en este caso sería España, puesto que es donde la empresa española entrega el material, por tanto está sujeta a IVA, ahora bien, existe una posibilidad de expedir la factura exenta de IVA, por aplicación del artículo 21.2º “estarán exentas del impuesto,…, las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la comunidad por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de él. Entiendo que las facturas serian emitidas sin IVA. Muchas gracias por anticipado. Hola Laura, facturar a un cliente situado fuera de la Unión Europea, es lo mismo que facturar una exportación. Buenas tardes, queria consultar, si un organismo oficial extranjero, de fuera de la UE, tiene la obligación de pagar IVA cuando participa en España en una feria como expositor. Muy Importante señalar esta línea como Suplido, de lo contrario nos aumentara la cifra de negocio en el Proveedor dandonos unos importes incorrectos en el 347. La factura emitida con NIF español no lleva IVA. 4) Los servicios deberán utilizarse o explotarse efectivamente desde un punto de vista económico en el territorio de aplicación del IVA. PDF. ¿Qué es el Modelo 600 de Hacienda y para qué sirve... Todas las ayudas y subvenciones para autónomos en... ¿Qué gastos son deducibles y cuáles no? Hola Manu, Si realizas operaciones de prestación de servicios o entregas de bienes a países que no forman parte de los 28 Estados Miembro de la Unión Europea ya no estarás realizando entregas intracomunitarias sino exportaciones. Espero haber aclarado tus dudas. Esta plantilla personalizada tiene un diseño similar a la versión original, pero difiere de ésta en que tiene dos impuestos. 3. Espero haber aclarado tus dudas. Gracias y Saludos !! A la hora de facturar debo hacerlo en euros o en la divisa del país donde se brinda servicios. Buenas tengo una duda,Ya que yo soy un vendedor por internet,pero los objectos tengo que comprarlos por china y importarlos a españa,como tendria que hacer para pedir factura? El intermediario en este supuesto figurará en el DUA en la casilla 44 (nombre, CIF y nº factura) o bien en la casilla de destinatario. Cumpliendo estos 4 requisitos, la exportación se considerará por la normativa fiscal española una operación exenta de IVA. Sevilla La contabilización de las importaciones y de las exportaciones es una tarea que requiere la utilización de un buen software contable, que facilite la operativa y evite . Seleccione la Contrapartida y modifique el Tipo de Operación para indicar que se trata de una Importación. Soy un entrenador personal que manda un plan de entrenamiento a un deportista español que reside en Estados Unidos. El 20% del valor FOB se toma como flete. Además no tendrás que incluirlos en el Modelo 349. Espero haber aclarado tus dudas. Te dejo un artículo donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a clientes extranjeros, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. En la propia factura comercial emitida se aplicará la exención de IVA mediante una nota conforme al Artículo 21.1 de la Ley 37/1992. Me gustaría comentaros una duda. y ¿Cómo tengo que declarar estos ingresos? Mi empresa hay que facturar a una empresa fuera de la Comunidad Europea por los servicios de la Instalación de un equipo eléctrico en una subestación eléctrica en el territorio español. Si presto servicios a un cliente de Estados Unidos ya sea particular o empresa entonces IVA tampoco se factura o la prestación de servicios a clientes particulares fuera de la Unión Europea sí tributará el IVA. Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. En el artículo se indica que «la prestación de servicios a clientes particulares fuera de la Unión Europea sí tributará en IVA». Te dejo un enlace donde encontrarás una mayor información sobre como facturar a un cliente extranjero, https://www.billin.net/blog/facturar-cliente-extranjero/. 2) la factura de venta lleva IVA o no? Si su negocio es un negocio en el extranjero no establecido, surge una pregunta sobre el registro del IVA. Esta factura tendrémos que convertirla en dos facturas (situación establecida Ley, no por que sea imperativo del programa). Hola Alejandro, para exportar productos a EEUU se necesita la siguiente documentación:albarán, factura comercial, formulario 5106 a completar por el importador, depósito aduanero y documentos adicionales como licencias, prueba de origen o permiso de importación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria desde USA y la factura se realizará a la empresa en USA. Además esta persona es autónoma allí. Una persona particular de USA quiere comprar una de mis pinturas y que se la enviemos por correo, quieren pagar mediante link con tarjeta de crédito. Esta salida puede ser física, en el caso de productos tangibles, mediante el envío del mismo por correo o mensajería, o puede ser virtual, como es el caso de servicios o productos que se transfieren de forma electrónica. La empresa está dada de alta en España pero la mayoría de nuestros clientes son de la UE o fuera. La aplicación lo desglosa en el asiento de regulación del IVA y lo lleva a su casilla en el modelo 303. La diferencia está entre vender bienes o prestar servicios a un particular. Además, podrás deducirte el IVA de los bienes y servicios utilizados para poder ofrecer dicho servicio. Concepto de factura y ejemplo. Si eres autónomo o sociedad con domicilio fiscal en las Islas Canarias y vendes productos o prestas servicios dentro de Canarias, deberás facturar con IGIC. tengo una empresa con servicios online. El apunte en el libro Diario se realiza automáticamente y es el siguiente: Los modelos de Hacienda que tiene a3erp en los que deben incluirse estas facturas son los siguientes: Será a la factura, que recibamos del proveedor al que compramos la mercancía, no se calcula el IVA. Segunda pregunta tengo una factura para México de equipos tecnológicos tengo que cobrar algún impuesto o están exentos . Para poder comprobar si realmente tu envío está retenido o no debes tener el número de seguimiento, referencia o albarán e introducirlos en el localizador de paquetes de la web del transportista en cuestión (Correos, MRW, SEUR, FedEx). Un coche u otro vehículo de motor importado a Alemania desde fuera de la UE está sujeto normalmente a un derecho de importación del 10% y a un impuesto sobre el valor añadido de importación del 19%. Espero haber aclarado tus dudas. Una factura de importación es aquel documento de venta que nos expide un vendedor que no es nacional ni intracomunitario. Ceuta Espero haber aclarado tus dudas. Por ejemplo, una empresa española que realiza prestación de servicios cuando el destinatario (comprador) no es empresario y profesional y tiene su domicilio o residencia habitual en China la operación está exenta de IVA. En la sección "Campos adicionales" despliega las opciones y marca "Pedimento", luego haz clic en "Agregar". Mi consulta es si una empresa situada en España puede facturar a la matriz situada en otro país de la Unión Europea en concepto de un trabajador contratado en la empresa española, ya que el trabajo que realiza es la adaptación de la aplicación informática de la matriz en el mercado español. Álava/Araba Espero haber aclarado tus dudas. Y este caso, una tercera pregunta, la venta al no haber cambio de pais de la mercancia, ¿se declara en el Intrastat o no? Tengo una duda, soy diseñador digital y facturo 100% a empresas de Estados Unidos y no aplico IVA. Las facturas estarán sin IRPF pero, ¿estarán exentas de IVA también? En este enlace encontrarás toda la información necesaria para tramitar el alta en el ROI, https://www.billin.net/blog/alta-roi/. Espero haber aclarado tus dudas. Haz clic en "Ir a formulario avanzado" ubicado en el formulario básico de productos y completa los campos del formulario. Es decir que si un vendedor envía por cualquier servicio internacional, deben brindar a las compañías la factura comercial. E realizado una reforma en una vivienda en barcelona y me pide el cliente factura a una empresa del extranjero comunitario se puede hacer aunque creo k la vivienda esta a nombre de una persona de esa empresa. 3. Mari Luz. Como se considera la venta desde un O.E.A. Tengo que añadir el IVA en mis facturas? Se usa la factura de exportación? Valencia Hola, estoy dado de alta como profesional para poder emitir facturas y declarar el IVA de un blog de viajes. De este modo, se proporciona toda la información e instrucciones importantes para los compradores, los transportistas, las aduanas, los agentes y los bancos (si es necesario). Que debo tener en cuenta con el cambio de moneda? El importe del IVA de la factura de compra, se introducirá en, Hay que añadir el proveedor de la factura de importación y el DUA. Las exportaciones. Estos números junto con el Certificado de origen se utilizan para determinar la tasa arancelaria que debe pagar al importar.